Transparência

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Fornecedor · pessoa jurídica

Casas Leo Comercio de Plasticos Ltda

CNPJ 10.846.507/0001-14Ativa desde 05/2009 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinhoAtiva desde 05/2009Nome na fonte: CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDASede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comercio varejista de artigos de armarinho

Atua em 4 municípios: Esperança, Areial, Montadas, Remígio

Como fornecedorFornecedor
R$ 1,1 mil
Pago em 12 empenhos, 2013–2018pago · 12 empenhos

Fonte: TCE-PB SAGRES

Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras

Fonte: TCE-PB licitações

Pago e ofertado por ano

PagoOfertado
2013201420152018
Pago e ofertado por ano
AnoPagoOfertado
2013R$ 67,85sem dados
2014R$ 132,80sem dados
2015R$ 376,00sem dados
2018R$ 533,00sem dados

Barras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.

Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.

Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo

21/05/2009 a 23/09/2026 · 7 fatos com fonte

Fatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.

Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.

200920112013201520172019202120232025até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Mariangela Krodel Rech Goncalves
Marina Krodel Rech Goncalves
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 67,85R$ 376,00R$ 533,00
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua

Fatos e fontes

  1. 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
  2. 02SóciosMariangela Krodel Rech Goncalves: entrada registrada no quadro societário. Marina Krodel Rech Goncalves: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  3. 03DinheiroO município paga R$ 67,85 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
  4. 04DinheiroO município paga R$ 132,80 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
  5. 05DinheiroO município paga R$ 376,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015
  6. 06EmpresaO nome registrado passa a ser Casas Leo Comercio de Plasticos Ltda.Fonte: Receita Federal · CNPJ
  7. 07DinheiroO município paga R$ 533,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2018

Em todos os municípios com dados

Pago e ofertado nunca somadosNunca somados
MunicípioPagoOfertadoAnos
Esperança-PBR$ 6.708,94R$ 0,002013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022
Areial-PBR$ 2.530,00R$ 0,002022
Montadas-PBR$ 1.109,65R$ 0,002013, 2014, 2015, 2018
Remígio-PBR$ 1.290,00R$ 0,002016, 2018
ParaíbaR$ 11.638,59R$ 0,00—
Brasil (municípios com dados)R$ 11.638,59R$ 0,00—
Paraíba · Brasil (municípios com dados)R$ 11.638,59R$ 0,00—

Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)

Localização

Endereço da sede

Endereço da sede: RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, 210 — CENTRO, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58400-002. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.

Quadro societário

2 sócios
NomeQualificaçãoDesdeCPF
Mariangela Krodel Rech GoncalvesSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/200905/2009CPF ***331927**
Marina Krodel Rech GoncalvesSócio Menor (Assistido/Representado)Sócio Menor (Assistido/Representado) · desde 05/200905/2009CPF ***976074**

Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026

O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).

Pagamentos (empenhos)

21 de 21 pagamentos21 de 21
Pagamentos (empenhos)
DataMunicípioÓrgãoDescriçãoPago
30/08/2022EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NAPAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA E BANDA MACIAL DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 15.290.R$ 973,00
Data
30/08/2022
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 973,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE NAPAS PARA OS INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA FILARMONICA E BANDA MACIAL DA REDE MUNICIPAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CC: 15.290.
Empenho
4342 · Material de Consumo
14/06/2022AreialCâmara Municipal de AreialValor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de consumo utilizado na manutenção no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 014.849 em anexo.R$ 2.530,00
Data
14/06/2022
Município
Areial-PB
Órgão
Câmara Municipal de Areial
Pago
R$ 2.530,00
Descrição
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento das despesas referente ao fornecimento de material de consumo utilizado na manutenção no plenario da camara municipal, conforme nota fiscal 014.849 em anexo.
Empenho
143 · Material de Consumo
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 9901.R$ 435,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 435,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. CONFORME NOTA N° 9901.
Empenho
0003352
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NF N? 8195 EM ANEXO.R$ 190,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 190,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME NF N? 8195 EM ANEXO.
Empenho
3000852
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),CONFORME NF N? 7.994 EM ANEXO.R$ 547,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 547,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFEC??O DAS ROUPAS DA BANDA DE PERCUSS?O DAS CRIAN?AS E ADOLESCENTES DO SCFV(SERVI?O DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO),CONFORME NF N? 7.994 EM ANEXO.
Empenho
3000720
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de confe??o de bolsas do programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas.R$ 108,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 108,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para oficina de confe??o de bolsas do programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas.
Empenho
0001465
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confe??o de roupas e acess?rios para a Encena??o da Paix?o de Cristo a qual vai ser apresentada pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas.R$ 425,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 425,00
Descrição
Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confe??o de roupas e acess?rios para a Encena??o da Paix?o de Cristo a qual vai ser apresentada pelas pessoas atendidas pelo programa de servi?o de conviv?ncia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assist?ncia Social de Montadas.
Empenho
0000906
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60M DE BAGUM 0,35FOSCO, PARA COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIOR$ 390,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 390,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 60M DE BAGUM 0,35FOSCO, PARA COBERTURA DAS BARRACAS DA FEIRA AGROECOLOGICA DESTE MUNICIPIO
Empenho
0000369
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.122/2016.R$ 236,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 236,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4.122/2016.
Empenho
0006367
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013/2016.R$ 2.220,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 2.220,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DECORAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO PARA O XXVIII ARRAIAL DA ESPERANÇA/2016 NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE SÃO PEDRO ENTRE O DIAS 26 A 29 DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4013/2016.
Empenho
0005059
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILMES REF PTA/CORES, DESTINADOS AOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO.R$ 900,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 900,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FILMES REF PTA/CORES, DESTINADOS AOS VIDROS DO CENTRO ADMINISTRATIVO "EUDACLER LEAL DE SOUZA", NESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001215
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Espuma D33 05.00cm)destinada as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No2785/2015.R$ 1.402,50
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.402,50
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria ( Espuma D33 05.00cm)destinada as Creches Municipais, Conforme Nota Fiscal No2785/2015.
Empenho
0700478
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPOI.R$ 153,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 153,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPOI.
Empenho
2000252
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍPIO.R$ 48,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 48,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIÍPIO.
Empenho
0002214
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO.R$ 175,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 175,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIÍPIO.
Empenho
0001994
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.R$ 99,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 99,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
Empenho
0002009
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.R$ 33,80
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 33,80
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.
Empenho
0001986
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.R$ 255,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 255,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.
Empenho
0101899
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA CORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013.R$ 258,44
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 258,44
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA CORNAMENTACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2013.
Empenho
0101896
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR.R$ 192,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 192,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO ADMINISTRATIVO N.o 001/2013, REF. A DESPESAS PAGAS E NAO EMPENHADAS PELA ADMINISTRACAO ANTERIOR.
Empenho
0101754
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISTOLA P/ COLA, COLA QUENTE REF. 937, TNT GR 40 E COLA TEK COURO, DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.R$ 67,85
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 67,85
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PISTOLA P/ COLA, COLA QUENTE REF. 937, TNT GR 40 E COLA TEK COURO, DESTINADO A ORNAMENTACAO JUNINA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0000799

Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos

Licitações vencidas

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Sem licitações vencidas disponíveis.

Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago