Transparência

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Fornecedor · pessoa jurídica

Gama Diesel Ltda.

CNPJ 04.866.656/0001-42Ativa desde 01/2002 · Sede CAMPINA GRANDE-PB · Atividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usadosAtiva desde 01/2002Nome na fonte: GAMA DIESEL LTDA.Sede: CAMPINA GRANDE-PBAtividade principal: Comércio por atacado de caminhões novos e usados

Atua em 4 municípios: Esperança, Areial, Montadas, Remígio

Como fornecedorFornecedor
R$ 5,6 mil
Pago em 8 empenhos, 2013–2015pago · 8 empenhos

Fonte: TCE-PB SAGRES

Como proponenteProponente
sem propostas vencedoras

Fonte: TCE-PB licitações

Pago e ofertado por ano

PagoOfertado
201320142015
Pago e ofertado por ano
AnoPagoOfertado
2013R$ 3.068,13sem dados
2014R$ 2.385,95sem dados
2015R$ 120,00sem dados

Barras lado a lado, nunca empilhadas: pago e ofertado medem coisas diferentes.

Os dois valores medem coisas diferentes e não se somam.

Linha do tempo: empresa e sóciosLinha do tempo

25/01/2002 a 23/09/2026 · 8 fatos com fonte

Fatos de registros públicos em ordem de data. A ordem dos fatos não prova intenção.

Empresa, sócios e dinheiro em ordem de data. Cada fato tem fonte. A ordem dos fatos não prova intenção.

20022005200820112014201720202023até 09/2026
Empresa
Nome empresarial
Sócios · Receita Federal (QSA)
Andre Gama da Silva
Eduardo Gama da Silva
Sergio Gama da Silva
Dinheiro do município · TCE-PB
Pago por ano
R$ 3,1 mil
Nome da empresaPeríodo no quadro societárioPago no ano→ continua

Fatos e fontes

  1. 01EmpresaEmpresa aberta (início das atividades).Fonte: Receita Federal · CNPJ
  2. 02SóciosSergio Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  3. 03SóciosEduardo Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  4. 04SóciosAndre Gama da Silva: entrada registrada no quadro societário.Fonte: Receita Federal · QSA
  5. 05DinheiroO município paga R$ 3,1 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2013
  6. 06DinheiroO município paga R$ 2,4 mil à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2014
  7. 07EmpresaO nome registrado passa a ser Gama Diesel Ltda..Fonte: Receita Federal · CNPJ
  8. 08DinheiroO município paga R$ 120,00 à empresa no ano.Fonte: TCE-PB SAGRES · despesas 2015

Em todos os municípios com dados

Pago e ofertado nunca somadosNunca somados
MunicípioPagoOfertadoAnos
Esperança-PBR$ 14.849,08R$ 0,002013, 2014, 2015, 2025
Areial-PBR$ 6.886,00R$ 0,002015, 2016, 2018, 2023, 2025
Montadas-PBR$ 5.574,08R$ 0,002013, 2014, 2015
Remígio-PBR$ 244.604,88R$ 298.000,002013, 2019
ParaíbaR$ 271.914,04R$ 298.000,00—
Brasil (municípios com dados)R$ 271.914,04R$ 298.000,00—
Paraíba · Brasil (municípios com dados)R$ 271.914,04R$ 298.000,00—

Fonte: TCE-PB SAGRES (pago) · TCE-PB licitações, só propostas vencedoras (ofertado)

Localização

Endereço da sede

Endereço da sede: AVENIDA ASSIS CHATEAUBRIAND, 1971 — DISTRITO INDUSTRIAL, CAMPINA GRANDE-PB, CEP 58105-000. Fonte: Receita Federal (CNPJ), consultado em 28/09/2026.

Quadro societário

3 sócios
NomeQualificaçãoDesdeCPF
Andre Gama da SilvaSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 05/200305/2003CPF ***369675**
Eduardo Gama da SilvaSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 02/200302/2003CPF ***264915**
Sergio Gama da SilvaSócio-AdministradorSócio-Administrador · desde 01/200201/2002CPF ***149665**

Fonte: Receita Federal · QSA, consultado em 28/09/2026

O nome abre a página do(a) sócio(a) (não indexada por buscadores).

Pagamentos (empenhos)

38 de 38 pagamentos38 de 38
Pagamentos (empenhos)
DataMunicípioÓrgãoDescriçãoPago
30/09/2025AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM SETEMBRO DE 2025.R$ 160,00
Data
30/09/2025
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 160,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR PARA TRANSPORTE LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, EM SETEMBRO DE 2025.
Empenho
11236 · Material de Consumo
31/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.R$ 1.471,80
Data
31/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.471,80
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
Empenho
1174 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.R$ 3.193,60
Data
31/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 3.193,60
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G22 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
Empenho
1173 · Material de Consumo
29/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.R$ 1.094,19
Data
29/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.094,19
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
Empenho
559 · Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/01/2025EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.R$ 2.985,61
Data
29/01/2025
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 2.985,61
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO ONIBUS VW QSM-6G82 DA FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
Empenho
558 · Material de Consumo
09/02/2023AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97321.R$ 1.350,00
Data
09/02/2023
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 1.350,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESERVATORIO PARA VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQB-2371, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97321.
Empenho
1308 · Material de Consumo
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS 0 KM, VW 8-160 OD VOLKSBUS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS FORA DO DOMICILIO.R$ 243.400,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 243.400,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS 0 KM, VW 8-160 OD VOLKSBUS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS FORA DO DOMICILIO.
Empenho
0000443
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PE?AS PARA VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE-3731 .R$ 780,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 780,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PE?AS PARA VEICULO CA?AMBA DE PLACA NQE-3731 .
Empenho
0002213
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52171 DE 03/05/2016.R$ 230,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 230,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MANGUEIRA, DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52171 DE 03/05/2016.
Empenho
0002883
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43144 DE 27/04/2016.R$ 650,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 650,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°43144 DE 27/04/2016.
Empenho
0002738
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ADITIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52067 DE 27/04/2016.R$ 450,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 450,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO ADITIVO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE N°52067 DE 27/04/2016.
Empenho
0002737
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42746 DE 19/02/2016.R$ 590,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 590,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°42746 DE 19/02/2016.
Empenho
0001109
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°50883 DE 19/02/2016.R$ 2.210,00
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 2.210,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA OEZ-7298 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL N°50883 DE 19/02/2016.
Empenho
0001103
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 46857/2015.R$ 160,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 160,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 46857/2015.
Empenho
0701229
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lubrificacao do sistema injecaoi do veiculo Onibus de placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40191/2015.R$ 283,56
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 283,56
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e lubrificacao do sistema injecaoi do veiculo Onibus de placa NQE-1861, da manutencao do Transporte Escolar, conforme nota fiscal no40191/2015.
Empenho
0700249
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinada ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 44299/2015.R$ 966,44
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 966,44
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas , destinada ao veiculo Onibus de Placa NQE-1861, da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 44299/2015.
Empenho
0700248
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL N°46232 DE 10/06/2015.R$ 206,18
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 206,18
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL N°46232 DE 10/06/2015.
Empenho
0003849
—AreialPrefeitura Municipal de AreialVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40936 DE 10/06/2015.R$ 259,82
Data
—
Município
Areial-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Areial
Pago
R$ 259,82
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3731 A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N°40936 DE 10/06/2015.
Empenho
0003848
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.R$ 120,00
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 120,00
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA A VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Empenho
0000640
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao veiculo de Placa NQE-1861 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 37894/2014.R$ 435,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 435,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Mercadoria, destinada ao veiculo de Placa NQE-1861 (Onibus), da Manutencao do Transporte Escolar, Conforme Nota Fiscal No 37894/2014.
Empenho
0700686
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.R$ 933,89
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 933,89
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.
Empenho
0000090
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNCEIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.R$ 1.452,06
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 1.452,06
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNCEIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS MOO-0194, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO.
Empenho
0000089
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 1.417,16
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 1.417,16
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO NA MANUTENCAO MECANICA NO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
0101778
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 564,34
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 564,34
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
0101777
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 620,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 620,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA OEV-5210 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
0101671
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 540,90
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 540,90
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho
0101383
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL.R$ 357,25
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 357,25
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS OGE-5650 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/ENSINO FUNDAMENTAL.
Empenho
0101382
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 363,23
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 363,23
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
0101371
—EsperançaPrefeitura Municipal de EsperançaValor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.R$ 396,00
Data
—
Município
Esperança-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Esperança
Pago
R$ 396,00
Descrição
Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OFB OGF-4030 (ONIBUS), DA MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR.
Empenho
0101370
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.R$ 865,29
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 865,29
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.
Empenho
0002456
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.R$ 324,90
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 324,90
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A REVISÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.
Empenho
0001965
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.R$ 245,68
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 245,68
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OEY 7103.
Empenho
0001964
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ONIBUS.R$ 1.333,36
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 1.333,36
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PECAS PARA ONIBUS.
Empenho
0001635
—MontadasPrefeitura Municipal de MontadasVALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEY-7103/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.R$ 298,90
Data
—
Município
Montadas-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Montadas
Pago
R$ 298,90
Descrição
VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OEY-7103/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001634
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 330,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 330,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BOMBA DAGUA, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0003720
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERMOSTATO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.R$ 120,00
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 120,00
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERMOSTATO, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0003719
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ASSENTAMENTO INFORMATIVO, EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.R$ 389,80
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 389,80
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE ASSENTAMENTO INFORMATIVO, EXECUTADO NO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001160
—RemígioPrefeitura Municipal de RemígioVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (GRAXA UNIV.,OLEO DIFERENCIAL E TRAPO DE LIMPEZA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.R$ 365,08
Data
—
Município
Remígio-PB
Órgão
Prefeitura Municipal de Remígio
Pago
R$ 365,08
Descrição
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL (GRAXA UNIV.,OLEO DIFERENCIAL E TRAPO DE LIMPEZA) DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFE-2414/PB, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO.
Empenho
0001026

Fonte: TCE-PB SAGRES · empenhos e pagamentos

Licitações vencidas

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Fonte: TCE-PB · licitações · só propostas vencedoras são publicadas · valor ofertado, não pago